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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRE L

Dados do Empenho
Número do empenho: 932 Data de lançamento: 12/03/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Com Con
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 BABADOR PLÁSTICO ADULTO (NÃO DESCARTÁVEL) COM VELCRO P/ FECHAMENTO NO PESCOÇO. 11,70 117,00
30.00 ENHANCE EM CHAMA 6,80 204,00
30.00 ENHANCE EM DISCO 6,80 204,00
4.00 PINCEL PÊLO pÔNEI REDONDO Nº 4 Finalidade: Aquisição de Material Odontológico, CFE CONVITE 001/2021 E CONTRATO 021/2021. 37,00 148,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2021 BABADOR PLÁSTICO ADULTO (NÃO DESCARTÁVEL) COM VELCRO P/ FECHAMENTO NO PESCOÇO. ENHANCE EM CHAMA ENHANCE EM DISCO PINCEL PÊLO pÔNEI REDONDO Nº 4 Finalidade: Aquisição de Material Odontológico, CFE CONVITE 001/2021 E CONTRATO 021/2021. 673,00
09/04/2021 Finalidade: Aquisição de Material Odontológico, CFE CONVITE 001/2021 E CONTRATO 021/2021. 673,00
15/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 932/2021 DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRE LTDA - 18612 673,00
TOTAL 673,00 673,00 673,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.