Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
100 |
Data de lançamento: |
04/01/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAIS DIVERSOS -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. ( N° 022.882 e n° 202200000000953) |
360,61 |
360,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2022 |
MATERIAIS DIVERSOS -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. ( N° 022.882 e n° 202200000000953) |
360,61 |
|
|
04/01/2022 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. ( N° 022.882 e n° 202200000000953) |
|
360,61 |
|
07/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 100/2022
ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666 |
|
|
360,61 |
TOTAL |
360,61 |
360,61 |
360,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.