Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1003 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FERIAS REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA RAYSSA DA SILVEIRA DOEHRINGS. |
0,00 |
503,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2022 |
FERIAS REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA RAYSSA DA SILVEIRA DOEHRINGS. |
503,77 |
|
|
03/03/2022 |
REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA RAYSSA DA SILVEIRA DOEHRINGS. |
|
503,77 |
|
08/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1003/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
|
|
503,77 |
TOTAL |
503,77 |
503,77 |
503,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.