Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1018 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
PAPEL TOALHA BRANCO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE 1604 |
13,99 |
209,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2022 |
PAPEL TOALHA BRANCO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE 1604 |
209,85 |
|
|
03/03/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE 1604
|
|
209,85 |
|
10/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1018/2022
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME - 17797 |
|
|
209,85 |
TOTAL |
209,85 |
209,85 |
209,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.