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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1027 Data de lançamento: 03/03/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORREIA TRAPEZOIDAL ALETADA - 265,39 265,39
1.00 CORREIA TRAPEZOIDAL ALETADA 6PK2211 - 368,90 368,90
1.00 TENSOR DA CORREIA - 585,81 585,81
5.00 ESTOPA - 2,50 12,50
1.00 DESENGRAXANTE - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IZS 6F28, CFE DANFE ANEXA. 64,05 64,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2022 CORREIA TRAPEZOIDAL ALETADA - CORREIA TRAPEZOIDAL ALETADA 6PK2211 - TENSOR DA CORREIA - ESTOPA - DESENGRAXANTE - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IZS 6F28, CFE DANFE ANEXA. 1.296,65
03/03/2022 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IZS 6F28, CFE DANFE ANEXA. 1.296,65
05/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1027/2022 APOMEDIL SA VEICULOS - 18700 1.296,65
TOTAL 1.296,65 1.296,65 1.296,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.