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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1035 Data de lançamento: 03/03/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 BLOCO XCMG AMORT. (COXIM) TAMBOR L.E. XS123PDBR - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO ROLO COMPACTADOR XCMG, CFE DANFE ANEXA. 350,00 1.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2022 BLOCO XCMG AMORT. (COXIM) TAMBOR L.E. XS123PDBR - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO ROLO COMPACTADOR XCMG, CFE DANFE ANEXA. 1.750,00
03/03/2022 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO ROLO COMPACTADOR XCMG, CFE DANFE ANEXA. 1.750,00
05/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1035/2022 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELLI EPP - 18206 1.729,00
05/04/2022 Anulação -21,00
05/04/2022 Anulação -21,00
TOTAL 1.729,00 1.729,00 1.729,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.