Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
107 |
Data de lançamento: |
04/01/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 33389254, 33389144,33389238,33389019 -
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 33389254, 33389144,33389238,33389019 CFE. FATURAS EM ANEXO |
462,10 |
462,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2022 |
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 33389254, 33389144,33389238,33389019 -
Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 33389254, 33389144,33389238,33389019 CFE. FATURAS EM ANEXO |
462,10 |
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04/01/2022 |
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 33389254, 33389144,33389238,33389019 CFE. FATURAS EM ANEXO |
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462,10 |
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07/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2022
OI SA - 18255 |
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462,10 |
TOTAL |
462,10 |
462,10 |
462,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.