Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1084 |
Data de lançamento: |
10/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BALDE OLEO MOTOR - |
415,00 |
415,00 |
2.50 |
BALDE OLEO TRANSMISSAO - |
590,00 |
1.475,00 |
1.00 |
FILTRO AR CONDICIONADO
CABINE
- |
397,65 |
397,65 |
1.00 |
FILTRO AR CONDICIONADO
INTERNO - |
256,88 |
256,88 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL - |
170,66 |
170,66 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVE - |
205,00 |
205,00 |
1.00 |
FILTRO DE AR INTERNO - |
156,00 |
156,00 |
1.00 |
FILTRO HIDRAU. 12 MICRA - |
398,00 |
398,00 |
1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR - |
138,60 |
138,60 |
1.00 |
FILTRO TRANSMISSAO - |
176,40 |
176,40 |
1.00 |
OLEO LUBRIFICANTE -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX, CFE DANFE 1736. |
546,00 |
546,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2022 |
BALDE OLEO MOTOR - BALDE OLEO TRANSMISSAO - FILTRO AR CONDICIONADO
CABINE
- FILTRO AR CONDICIONADO
INTERNO - FILTRO COMBUSTIVEL - FILTRO COMBUSTIVE - FILTRO DE AR INTERNO - FILTRO HIDRAU. 12 MICRA - FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR - FILTRO TRANSMISSAO - OLEO LUBRIFICANTE -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX, CFE DANFE 1736. |
4.335,19 |
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10/03/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX, CFE DANFE 1736.
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4.335,19 |
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18/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1084/2022
ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897 |
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4.335,19 |
TOTAL |
4.335,19 |
4.335,19 |
4.335,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.