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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1084 Data de lançamento: 10/03/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BALDE OLEO MOTOR - 415,00 415,00
2.50 BALDE OLEO TRANSMISSAO - 590,00 1.475,00
1.00 FILTRO AR CONDICIONADO CABINE - 397,65 397,65
1.00 FILTRO AR CONDICIONADO INTERNO - 256,88 256,88
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL - 170,66 170,66
1.00 FILTRO COMBUSTIVE - 205,00 205,00
1.00 FILTRO DE AR INTERNO - 156,00 156,00
1.00 FILTRO HIDRAU. 12 MICRA - 398,00 398,00
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR - 138,60 138,60
1.00 FILTRO TRANSMISSAO - 176,40 176,40
1.00 OLEO LUBRIFICANTE - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX, CFE DANFE 1736. 546,00 546,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2022 BALDE OLEO MOTOR - BALDE OLEO TRANSMISSAO - FILTRO AR CONDICIONADO CABINE - FILTRO AR CONDICIONADO INTERNO - FILTRO COMBUSTIVEL - FILTRO COMBUSTIVE - FILTRO DE AR INTERNO - FILTRO HIDRAU. 12 MICRA - FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR - FILTRO TRANSMISSAO - OLEO LUBRIFICANTE - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX, CFE DANFE 1736. 4.335,19
10/03/2022 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX, CFE DANFE 1736. 4.335,19
18/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1084/2022 ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897 4.335,19
TOTAL 4.335,19 4.335,19 4.335,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.