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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 109 Data de lançamento: 04/01/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 33389168, 33389166, 33389167 - Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 33389168, 33389166, 33389167 CFE. FATURAS EM ANEXO 504,10 504,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2022 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 33389168, 33389166, 33389167 - Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 33389168, 33389166, 33389167 CFE. FATURAS EM ANEXO 504,10
04/01/2022 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 33389168, 33389166, 33389167 CFE. FATURAS EM ANEXO 504,10
07/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2022 OI SA - 18255 504,10
TOTAL 504,10 504,10 504,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.