Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
118 |
Data de lançamento: |
04/01/2022 |
Tipo de empenho: |
Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Com Contra |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SEGURO DE VEÍCULO M. BENZ 5 1 5 CDISPRINTERM PLACA IZS6F28 COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 16/12/2022 -
Finalidade: SEGURO DE VEÍCULO PLACA IZS6F28 |
1.455,74 |
1.455,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2022 |
SEGURO DE VEÍCULO M. BENZ 5 1 5 CDISPRINTERM PLACA IZS6F28 COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 16/12/2022 -
Finalidade: SEGURO DE VEÍCULO PLACA IZS6F28 |
1.455,74 |
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04/01/2022 |
SEGURO DE VEÍCULO PLACA IZS6F28 |
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1.455,74 |
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07/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 118/2022
GENTE SEGURADORA S/A - 17921 |
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1.455,74 |
TOTAL |
1.455,74 |
1.455,74 |
1.455,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.