Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: EMERSON MARCOS - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1259 |
Data de lançamento: |
22/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MANCHAO VD 05 A FRIO MOTONIVELADORA - |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
CAMERA DE RA 1000X20 IVM 3441 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PENUS, CFE DANFES 427 E 428. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2022 |
MANCHAO VD 05 A FRIO MOTONIVELADORA - CAMERA DE RA 1000X20 IVM 3441 -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PENUS, CFE DANFES 427 E 428. |
250,00 |
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22/03/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PENUS, CFE DANFES 427 E 428.
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250,00 |
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31/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1259/2022
EMERSON MARCOS - ME - 16158 |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.