Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MOACIR PIANA FLORAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1278 |
Data de lançamento: |
22/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
ADITIVO PARA RADIADOR -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR DE ÁGUA DO CAMINHÃO PLACA INM 6733, CFE NF ANEXA. |
22,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2022 |
ADITIVO PARA RADIADOR -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR DE ÁGUA DO CAMINHÃO PLACA INM 6733, CFE NF ANEXA. |
220,00 |
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22/03/2022 |
AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR DE ÁGUA DO CAMINHÃO PLACA INM 6733, CFE NF ANEXA.
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220,00 |
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31/03/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3762
PAGTO. REF. EMPENHO 1278/2022
MOACIR PIANA FLORAO - 14959 |
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220,00 |
TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.