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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DIOGO LUIS DALL ACQUA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1318 Data de lançamento: 28/03/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SAMU/UPA - Urgências - Remoção PAC

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BALANCEAMENTO E GEOMETRIA - Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA IZJ 7I04, CFE NF 29478. 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2022 BALANCEAMENTO E GEOMETRIA - Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA IZJ 7I04, CFE NF 29478. 220,00
28/03/2022 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA IZJ 7I04, CFE NF 29478. 220,00
04/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1318/2022 DIOGO LUIS DALL ACQUA - 18080 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.