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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 138 Data de lançamento: 04/01/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESA TELEFÔNICA FONE 3338-9282 - Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESA TELEFÔNICA FONE 3338-9282. 122,78 122,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2022 DESPESA TELEFÔNICA FONE 3338-9282 - Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESA TELEFÔNICA FONE 3338-9282. 122,78
04/01/2022 PAGAMENTO DE DESPESA TELEFÔNICA FONE 3338-9282. 122,78
11/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 138/2022 OI SA - 18255 122,78
TOTAL 122,78 122,78 122,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.