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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VINIMAX COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1402 Data de lançamento: 01/04/2022
Tipo de empenho: Bens Móveis - VEICULOS - Com Contrato
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Função: Administração
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: DEFESA CIVIL - ESTIAGEM 2022

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 9 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aquisição de reservatório de água flexível, capacidade de 6.000 litros para transporte de água potável em caminhão truck, com valvula de dreno. Acompanha Kit com mangueiras - Finalidade: Aquisição de reservatório de água flexível, capacidade de 6.000 litros para transporte de água potável em caminhão truck, com valvula de dreno, cfe contrato 045/2022. 9.974,21 9.974,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2022 Aquisição de reservatório de água flexível, capacidade de 6.000 litros para transporte de água potável em caminhão truck, com valvula de dreno. Acompanha Kit com mangueiras - Finalidade: Aquisição de reservatório de água flexível, capacidade de 6.000 litros para transporte de água potável em caminhão truck, com valvula de dreno, cfe contrato 045/2022. 9.974,21
01/04/2022 Finalidade: Aquisição de reservatório de água flexível, capacidade de 6.000 litros para transporte de água potável em caminhão truck, com valvula de dreno, cfe contrato 045/2022. 9.974,21
17/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1402/2022 VINIMAX COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA - 19219 9.974,21
TOTAL 9.974,21 9.974,21 9.974,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.