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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CASA DO LASER CORTES E GRAVAÇÕES A LASER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1451 Data de lançamento: 04/04/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMNUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE ANEXA. 291,29 291,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMNUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE ANEXA. 291,29
04/04/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMNUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE ANEXA. 291,29
12/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1451/2022 CASA DO LASER CORTES E GRAVAÇÕES A LASER LTDA - 18978 291,29
TOTAL 291,29 291,29 291,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.