Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1463 |
Data de lançamento: |
07/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SETE PONTEIRAS - |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
SWITCH -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 039907015. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2022 |
SETE PONTEIRAS - SWITCH -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 039907015. |
185,00 |
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07/04/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 039907015.
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185,00 |
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12/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1463/2022
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ - 17916 |
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185,00 |
TOTAL |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.