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Última atualização realizada em 26/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1469 Data de lançamento: 07/04/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 04/2022. 0,00 2.811,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2022 FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 04/2022. 2.811,55
07/04/2022 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 04/2022. 2.811,55
07/04/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores 5,84
07/04/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores 9,95
07/04/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores 136,00
07/04/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores 320,16
07/04/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores 418,59
07/04/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores 1.039,36
12/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1469/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 881,65
TOTAL 2.811,55 2.811,55 2.811,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 07/04/2022 5,84 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 07/04/2022 9,95 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 07/04/2022 136,00 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 07/04/2022 320,16 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 07/04/2022 418,59 Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI 07/04/2022 1.039,36 Lançada
TOTAL   1.929,90