Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2022 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 04/2022. |
2.811,55 |
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07/04/2022 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 04/2022. |
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2.811,55 |
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07/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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5,84 |
07/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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9,95 |
07/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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136,00 |
07/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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320,16 |
07/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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418,59 |
07/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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1.039,36 |
12/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1469/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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881,65 |
TOTAL |
2.811,55 |
2.811,55 |
2.811,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |