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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 147 Data de lançamento: 04/01/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CURATIVO ADESIVO - 18,99 94,95
1.00 SOL FISIOLÓGICA - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE. DANFE Nº 90621. 167,99 167,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2022 CURATIVO ADESIVO - SOL FISIOLÓGICA - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE. DANFE Nº 90621. 262,94
04/01/2022 CURATIVO ADESIVO - SOL FISIOLÓGICA - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE. DANFE Nº 90621. 262,94
13/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 262,94
TOTAL 262,94 262,94 262,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.