Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JOSE CLAUDIR MACHADO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1486 |
Data de lançamento: |
11/04/2022 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VENÃNCIO AIRES, BUSCAR PEÇA PARA CONSERTO DO ROLO, SAÍDA 11h DE 14/04/2022 E RETORNO AS 18H de 14/04/2022. |
416,00 |
208,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2022 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VENÃNCIO AIRES, BUSCAR PEÇA PARA CONSERTO DO ROLO, SAÍDA 11h DE 14/04/2022 E RETORNO AS 18H de 14/04/2022. |
208,00 |
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11/04/2022 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VENÃNCIO AIRES, BUSCAR PEÇA PARA CONSERTO DO ROLO, SAÍDA 11h DE 14/04/2022 E RETORNO AS 18H de 14/04/2022.
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208,00 |
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14/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1486/2022
JOSE CLAUDIR MACHADO - 1474 |
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208,00 |
TOTAL |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.