Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: WE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1490 |
Data de lançamento: |
11/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVIÇO APOIO ADMIN/TECNICO/OPERACIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL -
Finalidade: REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CFE NF ANEXA. |
134,00 |
134,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2022 |
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL -
Finalidade: REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CFE NF ANEXA. |
134,00 |
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11/04/2022 |
REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CFE NF ANEXA.
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134,00 |
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18/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1490/2022
WE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - 19018 |
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134,00 |
TOTAL |
134,00 |
134,00 |
134,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.