MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SUPORTE AUTOMATICO, CABO CELULAR, CAIXA DE SOM, FONTE -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 040043997.
525,00
525,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2022
SUPORTE AUTOMATICO, CABO CELULAR, CAIXA DE SOM, FONTE -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 040043997.
525,00
12/04/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 040043997.
525,00
19/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1506/2022
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ - 17916
525,00
TOTAL
525,00
525,00
525,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.