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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COLUSSI COM DE MOV LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 151 Data de lançamento: 04/01/2022
Tipo de empenho: Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ SEC. EDUCAÇÃO E ESCOLAS
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ARMÁRIOS PORTA DE CORRER CAIXARIA DE 18MM E PRATELEIRAS DE 15MM, FUNDO 6MM - Finalidade: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE NF Nº 38395874. 4.890,00 9.780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2022 ARMÁRIOS PORTA DE CORRER CAIXARIA DE 18MM E PRATELEIRAS DE 15MM, FUNDO 6MM - Finalidade: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE NF Nº 38395874. 9.780,00
04/01/2022 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE NF Nº 38395874. 9.780,00
12/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2022 COLUSSI COM DE MOV LTDA - 19148 9.780,00
TOTAL 9.780,00 9.780,00 9.780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.