Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1510 |
Data de lançamento: |
12/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PLACA XCMG SUPORTE L.E.
TAMBOR ROLO XS123PDBR
-
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ROLO COMPACTADOR XS 123, CFE DANFE ANEXA. |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2022 |
PLACA XCMG SUPORTE L.E.
TAMBOR ROLO XS123PDBR
-
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ROLO COMPACTADOR XS 123, CFE DANFE ANEXA. |
2.500,00 |
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12/04/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ROLO COMPACTADOR XS 123, CFE DANFE ANEXA.
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2.500,00 |
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12/04/2022 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO |
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-2.500,00 |
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20/04/2022 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-2.500,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.