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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ROSELI SCUINSANI DA ROSA 96190507034

Dados do Empenho
Número do empenho: 1541 Data de lançamento: 22/04/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CFE NF 02. 1.320,00 1.320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2022 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CFE NF 02. 1.320,00
22/04/2022 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CFE NF 02. 1.320,00
25/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1541/2022 ROSELI SCUINSANI DA ROSA 96190507034 - 18455 1.320,00
TOTAL 1.320,00 1.320,00 1.320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.