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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1550 Data de lançamento: 22/04/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3190.04.14.00.00.00 - Ferias Abono Constitucional - Contrato Temporario
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FOLHA DE PAGAME REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA FRANCELI G. TEIXEIRA. 0,00 2.433,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2022 REF. FOLHA DE PAGAME REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA FRANCELI G. TEIXEIRA. 2.433,26
22/04/2022 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA FRANCELI G. TEIXEIRA. 2.433,26
26/04/2022 Pagamento de Empenho 1550/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.433,26
TOTAL 2.433,26 2.433,26 2.433,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.