Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2022 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS. |
10.000,00 |
|
|
22/04/2022 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS.
|
|
299,59 |
|
25/04/2022 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS.
|
|
6.798,70 |
|
26/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1559/2022
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 |
|
|
299,59 |
27/04/2022 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS.
|
|
2.580,40 |
|
03/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1559/2022
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 |
|
|
6.798,70 |
05/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1559/2022
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 |
|
|
2.580,40 |
19/05/2022 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS.
|
|
127,32 |
|
23/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1559/2022
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 |
|
|
127,32 |
23/11/2022 |
Anulação |
-193,99 |
|
|
TOTAL |
9.806,01 |
9.806,01 |
9.806,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.