Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: OSMAR FORMIGHIERI DA SILVA JUNIOR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1764 |
Data de lançamento: |
27/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
INSTALAÇÕES DE REDE DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESMONTAGEM E FABRICAÇÃO ESCADA CAIXA DÁGUA BAIRRO PROGRESSO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF DESMONTAGEM E FABRICAÇÃO ESCADA CAIXA DÁGUA, CFE NF 10. |
10.000,00 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2022 |
DESMONTAGEM E FABRICAÇÃO ESCADA CAIXA DÁGUA BAIRRO PROGRESSO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF DESMONTAGEM E FABRICAÇÃO ESCADA CAIXA DÁGUA, CFE NF 10. |
10.000,00 |
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27/04/2022 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF DESMONTAGEM E FABRICAÇÃO ESCADA CAIXA DÁGUA, CFE NF 10.
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10.000,00 |
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03/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2022
OSMAR FORMIGHIERI DA SILVA JUNIOR - 18351 |
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10.000,00 |
TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.