Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1807 |
Data de lançamento: |
27/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES ESPECIALIZADOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE RECIBO 02931. |
1.228,23 |
1.228,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES ESPECIALIZADOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE RECIBO 02931. |
1.228,23 |
|
|
27/04/2022 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES ESPECIALIZADOS, CFE RECIBO 02931.
|
|
1.228,23 |
|
05/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1807/2022
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS ALTO - 15746 |
|
|
1.228,23 |
TOTAL |
1.228,23 |
1.228,23 |
1.228,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.