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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 181 Data de lançamento: 07/01/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO PC 2/255 - 28,00 28,00
1.00 FILTRO PSL 962 - Finalidade: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO EM MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. DANFE Nº 82084. 50,15 50,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2022 FILTRO PC 2/255 - FILTRO PSL 962 - Finalidade: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO EM MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. DANFE Nº 82084. 78,10
07/01/2022 FILTRO PC 2/255 - FILTRO PSL 962 - Finalidade: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO EM MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. DANFE Nº 82084. 78,10
14/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2022 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 78,10
TOTAL 78,10 78,10 78,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.