Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ANDRE LANGER |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1823 |
Data de lançamento: |
27/04/2022 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CANOAS CFE REQ. ANEXA, LEVAR PACIENTE - SAÍDA 06:00H DE 04/05/2022 E RETORNO AS 15:00H DE 04/05/2022. |
390,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2022 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CANOAS CFE REQ. ANEXA, LEVAR PACIENTE - SAÍDA 06:00H DE 04/05/2022 E RETORNO AS 15:00H DE 04/05/2022. |
195,00 |
|
|
27/04/2022 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, LEVAR PACIENTE - SAÍDA 06:00H DE 04/05/2022 E RETORNO AS 15:00H DE 04/05/2022.
|
|
195,00 |
|
05/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1823/2022
ANDRE LANGER - 553 |
|
|
195,00 |
TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.