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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SILVANI BORN DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 188 Data de lançamento: 12/01/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHAVE CELTA CARGO - 358,00 358,00
1.00 CHAVE ALERTA - 135,00 135,00
1.00 RELÉ PISCA 12 V - 35,00 35,00
1.00 LÂMPADA H7 12V - 45,00 45,00
1.00 SOQUETE FAROL - Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO INM 6726, CFE. DANFE Nº 338510480. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2022 CHAVE CELTA CARGO - CHAVE ALERTA - RELÉ PISCA 12 V - LÂMPADA H7 12V - SOQUETE FAROL - Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO INM 6726, CFE. DANFE Nº 338510480. 608,00
12/01/2022 CHAVE CELTA CARGO - CHAVE ALERTA - RELÉ PISCA 12 V - LÂMPADA H7 12V - SOQUETE FAROL - Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO INM 6726, CFE. DANFE Nº 338510480. 608,00
17/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 188/2022 SILVANI BORN DA SILVA ME - 15238 608,00
TOTAL 608,00 608,00 608,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.