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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1933 Data de lançamento: 12/05/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Corretivo líquido a base de água, 18 ml, cauxa c/ 12 un padrão Faber Castell 88,00 88,00
1.00 Cola branca lavável 110gr., cx. c/ 12 und – consistente, não tóxica,com acabamento transparente. 82,00 82,00
5.00 Cola instântanea 100g 24,50 122,50
20.00 Fita adesiva larga transparente 45mm x 100m 15,35 307,00
20.00 Fita adesiva fina transparente 12mm x 40m Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 007/2022 E CONTRATO 060/2022. 5,85 117,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2022 Corretivo líquido a base de água, 18 ml, cauxa c/ 12 un padrão Faber Castell Cola branca lavável 110gr., cx. c/ 12 und – consistente, não tóxica,com acabamento transparente. Cola instântanea 100g Fita adesiva larga transparente 45mm x 100m Fita adesiva fina transparente 12mm x 40m Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 007/2022 E CONTRATO 060/2022. 716,50
05/09/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIAS EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE. 716,50
06/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1933/2022 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME - 18570 716,50
TOTAL 716,50 716,50 716,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.