Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA |
Número do empenho: | 1941 | Data de lançamento: | 12/05/2022 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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10.00 | Caderno universitário espiral, capa dura, 01 matéria, mínimo 96 fl | 12,79 | 127,90 |
2.00 | Capa p/ encadernação A4 Cristal, 210MM X 297 MM PCT c/ 50 und | 69,00 | 138,00 |
4.00 | Clipes niquelado nº 3/0 (30 mm comprimento), cx. com 500 grs. | 22,70 | 90,80 |
4.00 | Clipes niquelado nº 4 ( 40 mm comprimento), cx. com 500 grs. | 24,30 | 97,20 |
3.00 | Clipes niquelado nº 6 ( 45 mm comprimento), cx. com 500 grs. | 24,25 | 72,75 |
1.00 | Contracapa p/ encadernação A4 Preta 210MM X 297MM, PCT. C/ 50 UND | 99,00 | 99,00 |
2.00 | Pistola cola quente profissional, mínimo 150w, bivot Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 007/2022 E CONTRATO 063/2022. | 104,85 | 209,70 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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12/05/2022 | Caderno universitário espiral, capa dura, 01 matéria, mínimo 96 fl Capa p/ encadernação A4 Cristal, 210MM X 297 MM PCT c/ 50 und Clipes niquelado nº 3/0 (30 mm comprimento), cx. com 500 grs. Clipes niquelado nº 4 ( 40 mm comprimento), cx. com 500 grs. Clipes niquelado nº 6 ( 45 mm comprimento), cx. com 500 grs. Contracapa p/ encadernação A4 Preta 210MM X 297MM, PCT. C/ 50 UND Pistola cola quente profissional, mínimo 150w, bivot Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 007/2022 E CONTRATO 063/2022. | 835,35 | ||
20/07/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIAS EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE. | 835,35 | ||
28/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1941/2022 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - 18873 | 835,35 | ||
TOTAL | 835,35 | 835,35 | 835,35 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |