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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1960 Data de lançamento: 16/05/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LUB 15W40 70,00 140,00
1.00 RIMULA RT4 15W40 430,00 430,00
37.24 ARLA 32 3,69 137,40
1.00 FLUIDO DE FREIO 40,00 40,00
3.00 LUBRAX ATF 47,00 141,00
1.00 SPIRAX S4TX 495,00 495,00
21.00 ARLA 32 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 3,69 77,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2022 LUB 15W40 RIMULA RT4 15W40 ARLA 32 FLUIDO DE FREIO LUBRAX ATF SPIRAX S4TX ARLA 32 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 1.460,89
16/05/2022 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. 1.460,89
23/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1960/2022 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 1.460,89
TOTAL 1.460,89 1.460,89 1.460,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.