Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
203 |
Data de lançamento: |
14/01/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CEFTRIAXONA 1G AMPLOSPEC - |
323,90 |
323,90 |
50.00 |
BENZILPENICILINA 1.200 - |
9,23 |
461,50 |
100.00 |
EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE. NF. ANEXO. |
1,38 |
138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2022 |
CEFTRIAXONA 1G AMPLOSPEC - BENZILPENICILINA 1.200 - EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE. NF. ANEXO. |
923,40 |
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20/01/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE. NF. ANEXO.
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923,40 |
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26/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 203/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 |
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923,40 |
TOTAL |
923,40 |
923,40 |
923,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.