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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 203 Data de lançamento: 14/01/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CEFTRIAXONA 1G AMPLOSPEC - 323,90 323,90
50.00 BENZILPENICILINA 1.200 - 9,23 461,50
100.00 EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE. NF. ANEXO. 1,38 138,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2022 CEFTRIAXONA 1G AMPLOSPEC - BENZILPENICILINA 1.200 - EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO - Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE. NF. ANEXO. 923,40
20/01/2022 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE. NF. ANEXO. 923,40
26/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 923,40
TOTAL 923,40 923,40 923,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.