Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JURANDIR DE ANHAIA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2116 |
Data de lançamento: |
25/05/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAVAGEM VEÍCULOS PLACAS JAE 0F99, IVQ 7198 E IUV 1383
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULOS PLACAS JAE 0F99, IVQ 7198 E IUV 1383, CFE NF 265. |
840,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2022 |
LAVAGEM VEÍCULOS PLACAS JAE 0F99, IVQ 7198 E IUV 1383
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULOS PLACAS JAE 0F99, IVQ 7198 E IUV 1383, CFE NF 265. |
840,00 |
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25/05/2022 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULOS PLACAS JAE 0F99, IVQ 7198 E IUV 1383, CFE NF 265.
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840,00 |
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30/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2116/2022
JURANDIR DE ANHAIA ME - 16970 |
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840,00 |
TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.