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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2125 Data de lançamento: 25/05/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 22575. 10.000,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 22575. 10.000,00
26/05/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 22575. 2.225,32
31/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2022 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 2.225,32
14/06/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 22575. 136,09
14/06/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 22575. 823,18
22/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2022 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 136,09
24/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2022 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 823,18
01/07/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 22575. 328,44
06/07/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 22575. 350,04
06/07/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 22575. 286,31
06/07/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 22575. 1.223,28
06/07/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 22575. 469,87
06/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2022 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 678,48
11/07/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 22575. 583,58
11/07/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 22575. 921,58
12/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2022 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 1.223,28
12/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2022 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 286,31
15/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2022 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 469,87
20/07/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 22575. 28,09
22/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2022 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 583,58
28/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2022 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 949,67
02/08/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 22575. 1.038,46
02/08/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 22575. 701,73
04/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2022 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 1.038,46
08/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2022 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 701,73
09/08/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 22575. 862,07
11/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2022 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 862,07
23/11/2022 Anulação -21,96
TOTAL 9.978,04 9.978,04 9.978,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.