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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2227 Data de lançamento: 30/05/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS INM 6733 ( CONTRAPINO, FLUIDO DE FREIO, VALVULA BLOQUEIRO, TERMINAL DIREÇÃO) 1.098,00 1.098,00
1.00 PEÇAS DIVERSAS INM 6726 ( VÁLVULA RELE PROTEÇÃO 4 CIRCUITO) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6733 E INM 6726, CFE DANFES ANEXAS. 886,00 886,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2022 PEÇAS DIVERSAS INM 6733 ( CONTRAPINO, FLUIDO DE FREIO, VALVULA BLOQUEIRO, TERMINAL DIREÇÃO) PEÇAS DIVERSAS INM 6726 ( VÁLVULA RELE PROTEÇÃO 4 CIRCUITO) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6733 E INM 6726, CFE DANFES ANEXAS. 1.984,00
30/05/2022 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6733 E INM 6726, CFE DANFES ANEXAS. 1.984,00
07/06/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2131 PAGTO. REF. EMPENHO 2227/2022 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 1.984,00
TOTAL 1.984,00 1.984,00 1.984,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.