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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ACNA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2293 Data de lançamento: 01/06/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
120.00 BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 6CM 65,00 7.800,00
180.00 MÃO DE OBRA 180M2 Finalidade: REF OBRAS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERIMETRO URBANO CFE DANFE 041008458E NF 6. 18,00 3.240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2022 BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 6CM MÃO DE OBRA 180M2 Finalidade: REF OBRAS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERIMETRO URBANO CFE DANFE 041008458E NF 6. 11.040,00
01/06/2022 Finalidade: REF OBRAS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERIMETRO URBANO CFE DANFE 041008458E NF 6. 11.040,00
09/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2022 ACNA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - 16924 11.040,00
TOTAL 11.040,00 11.040,00 11.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.