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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2321 Data de lançamento: 06/06/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Função: Administração
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: DEFESA CIVIL - ESTIAGEM 2022

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
320.77 OLEO DIESEL Finalidade: QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA IEZ 1354 PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL, CFE NFS ANEXAS. 6,10 1.956,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2022 OLEO DIESEL Finalidade: QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA IEZ 1354 PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL, CFE NFS ANEXAS. 1.956,70
06/06/2022 Finalidade: QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PLACA IEZ 1354 PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL, CFE NFS ANEXAS. 1.956,70
15/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2321/2022 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 1.956,70
TOTAL 1.956,70 1.956,70 1.956,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.