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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2327 Data de lançamento: 06/06/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BALDE OLEO MOTOR ELETRONICO 425,00 425,00
3.00 DENTE CENTRAL 147,24 441,72
1.00 DENTE DIREITO 275,00 275,00
1.00 DENTE ESQUERDO 275,00 275,00
1.00 FILTRO AR CONCICIONADO CABINE 397,65 397,65
1.00 FILTRO AR CONDICIONADO INTERNO 196,80 196,80
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 173,85 173,85
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 225,40 225,40
1.00 FILTRO AR EXTERNO 370,00 370,00
1.00 FILTRO AR INTERNO 185,40 185,40
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR 156,90 156,90
10.00 PARAFUSO DENTE 9,90 99,00
2.00 PARAFUSO LATERAL 8,30 16,60
12.00 PORCA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO JCB , CFE DANFE 1816. 3,75 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2022 BALDE OLEO MOTOR ELETRONICO DENTE CENTRAL DENTE DIREITO DENTE ESQUERDO FILTRO AR CONCICIONADO CABINE FILTRO AR CONDICIONADO INTERNO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR PARAFUSO DENTE PARAFUSO LATERAL PORCA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO JCB , CFE DANFE 1816. 3.283,32
06/06/2022 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO JCB , CFE DANFE 1816. 3.283,32
15/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2327/2022 ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897 3.283,32
TOTAL 3.283,32 3.283,32 3.283,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.