Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2362 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Com Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MERENDA ESCOLAR UNIAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:2/2022Contrato: 6/2022
AQUSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGÃO ELETRONICO 002/2022 E CONTRATO 006/2022. |
9.797,06 |
9.797,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2022 |
Lic.:2/2022Contrato: 6/2022
AQUSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGÃO ELETRONICO 002/2022 E CONTRATO 006/2022. |
9.797,06 |
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14/06/2022 |
Lic.:2/2022Contrato: 6/2022
AQUSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGÃO ELETRONICO 002/2022 E CONTRATO 006/2022.
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9.797,06 |
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22/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2362/2022
NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME - 19163 |
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9.797,06 |
TOTAL |
9.797,06 |
9.797,06 |
9.797,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.