Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2369 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA CLEUSA A S FREITAS. |
0,00 |
971,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2022 |
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA CLEUSA A S FREITAS. |
971,63 |
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14/06/2022 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA CLEUSA A S FREITAS. |
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971,63 |
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01/07/2022 |
Pagamento de Empenho 2369/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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971,63 |
TOTAL |
971,63 |
971,63 |
971,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.