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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2387 Data de lançamento: 20/06/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOL GLICOSE 5% 250ML CX/40 (+) EQUIPLEX FCI 163,99 163,99
1.00 SOL RINGER SIMPLES 1000ML CX/15 HALEX ISTAR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 97369. 299,99 299,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2022 SOL GLICOSE 5% 250ML CX/40 (+) EQUIPLEX FCI SOL RINGER SIMPLES 1000ML CX/15 HALEX ISTAR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 97369. 463,98
20/06/2022 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 97369. 463,98
27/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 463,98
TOTAL 463,98 463,98 463,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.