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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LUCAS ADRIANO BRUINSMA 02529773009

Dados do Empenho
Número do empenho: 2393 Data de lançamento: 20/06/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Contratação de Profissional (profesor/instrutor) para trabalhar com alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino no Projeto de Letramento em Programação. Finalidade: Contratação de Profissional (profesor/instrutor) para trabalhar com alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino no Projeto de Letramento em Programação. CFE CONTRATO 018/2022. 1.325,00 9.275,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2022 Contratação de Profissional (profesor/instrutor) para trabalhar com alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino no Projeto de Letramento em Programação. Finalidade: Contratação de Profissional (profesor/instrutor) para trabalhar com alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino no Projeto de Letramento em Programação. CFE CONTRATO 018/2022. 9.275,00
24/06/2022 Finalidade: Contratação de Profissional (profesor/instrutor) para trabalhar com alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino no Projeto de Letramento em Programação. CFE CONTRATO 018/2022. 1.325,00
29/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2022 LUCAS ADRIANO BRUINSMA 02529773009 - 18930 1.325,00
29/07/2022 Finalidade: Contratação de Profissional (profesor/instrutor) para trabalhar com alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino no Projeto de Letramento em Programação. CFE CONTRATO 018/2022. 1.325,00
02/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2022 LUCAS ADRIANO BRUINSMA 02529773009 - 18930 1.325,00
15/08/2022 Finalidade: Contratação de Profissional (profesor/instrutor) para trabalhar com alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino no Projeto de Letramento em Programação. CFE CONTRATO 018/2022. 1.325,00
25/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2022 LUCAS ADRIANO BRUINSMA 02529773009 - 18930 1.325,00
22/09/2022 Finalidade: Contratação de Profissional (profesor/instrutor) para trabalhar com alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino no Projeto de Letramento em Programação. CFE CONTRATO 018/2022. 1.325,00
26/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2022 LUCAS ADRIANO BRUINSMA 02529773009 - 18930 1.325,00
14/10/2022 Finalidade: Contratação de Profissional (profesor/instrutor) para trabalhar com alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino no Projeto de Letramento em Programação. CFE CONTRATO 018/2022. 1.325,00
25/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2022 LUCAS ADRIANO BRUINSMA 02529773009 - 18930 1.325,00
21/11/2022 Finalidade: Contratação de Profissional (profesor/instrutor) para trabalhar com alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino no Projeto de Letramento em Programação. CFE CONTRATO 018/2022. 1.325,00
28/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2022 LUCAS ADRIANO BRUINSMA 02529773009 - 18930 1.325,00
13/12/2022 Finalidade: Contratação de Profissional (profesor/instrutor) para trabalhar com alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino no Projeto de Letramento em Programação. CFE CONTRATO 018/2022. 1.325,00
14/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2022 LUCAS ADRIANO BRUINSMA 02529773009 - 18930 1.325,00
TOTAL 9.275,00 9.275,00 9.275,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.