MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
120.00
ÁGUA MINERAL C/GÁS -
1,49
178,80
5.00
CAFÉ SOLÚVEL -
16,49
82,45
6.00
CAFÉ MELITTA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NF. Nº132133.
18,99
113,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2022
ÁGUA MINERAL C/GÁS - CAFÉ SOLÚVEL - CAFÉ MELITTA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NF. Nº132133.
375,19
17/01/2022
ÁGUA MINERAL C/GÁS -
CAFÉ SOLÚVEL -
CAFÉ MELITTA -
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. NF. Nº132133.
375,19
21/01/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 252/2022
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME - 17797
375,19
TOTAL
375,19
375,19
375,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.