Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2553 |
Data de lançamento: |
24/06/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESAS COM ILUMINIAÇÃO PÚBLICA, CFE FATURA ANEXA. |
20.680,38 |
20.680,38 |
1.00 |
ILUMINAÇÃO PRAÇAS MUNICIPAIS
Finalidade: DESPESAS COM ILUMINIAÇÃO PÚBLICA, CFE FATURA ANEXA. |
582,82 |
582,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2022 |
DESPESAS COM ILUMINIAÇÃO PÚBLICA, CFE FATURA ANEXA. ILUMINAÇÃO PRAÇAS MUNICIPAIS
Finalidade: DESPESAS COM ILUMINIAÇÃO PÚBLICA, CFE FATURA ANEXA. |
21.263,20 |
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24/06/2022 |
Finalidade: DESPESAS COM ILUMINIAÇÃO PÚBLICA, CFE FATURA ANEXA.
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21.263,20 |
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06/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2553/2022
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 |
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21.263,20 |
TOTAL |
21.263,20 |
21.263,20 |
21.263,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.