Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2604 |
Data de lançamento: |
29/06/2022 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2022 - RESCISÃO. |
0,00 |
5.266,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2022 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2022 - RESCISÃO. |
5.266,11 |
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29/06/2022 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2022 - RESCISÃO. |
|
5.266,11 |
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29/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - PSF |
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828,38 |
29/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F. 13O RESCISAO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - PSF |
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849,63 |
06/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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3.588,10 |
TOTAL |
5.266,11 |
5.266,11 |
5.266,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
29/06/2022 |
828,38 |
|
Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
29/06/2022 |
849,63 |
|
Lançada |
TOTAL |
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1.678,01 |
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