Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GILSO PAZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2610 |
Data de lançamento: |
29/06/2022 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS EM MINISTÉRIOS E CNM - SAÍDA 10H DE 04/07/2022 E RETORNO AS 22H DE 06/07/2022. |
1.008,00 |
2.520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2022 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS EM MINISTÉRIOS E CNM - SAÍDA 10H DE 04/07/2022 E RETORNO AS 22H DE 06/07/2022. |
2.520,00 |
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29/06/2022 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS EM MINISTÉRIOS E CNM - SAÍDA 10H DE 04/07/2022 E RETORNO AS 22H DE 06/07/2022.
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2.520,00 |
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04/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2610/2022
GILSO PAZ - 1269 |
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2.520,00 |
TOTAL |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.